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- 010 __ |a 978-7-115-59374-0 |d CNY108.00
- 099 __ |a CAL 012022082641
- 100 __ |a 20220830d2022 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部审计工作指南 |A nei bu shen ji gong zuo zhi nan |e 穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 |f 郭长水, 纪新伟主编
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2022
- 215 __ |a 27, 371页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 内部审计工作法系列 |A nei bu shen ji gong zuo fa xi lie
- 314 __ |a 郭长水, 上海海事大学审计处处长, 上海立信会计金融学院硕士生导师, 上海市审计学会理事。纪新伟, 中国兵器工业集团北方国际合作股份有限公司财务金融部主任, 中国海洋大学专业学位研究生合作指导教师。
- 330 __ |a 本书首先从内部审计概述以及其主要业务类型的基础性内容讲起, 让读者对内部审计这一职业有框架性认识。然后讲解了实务中的核心内容, 包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制定、项目审计方案的实施, 审计报告的编制, 审计结果运用与后续审计等, 让读者明白内部审计的实施思路与具体实战, 并从操作角度讲解了内部审计信息化的应用, 以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后, 通过讲解内部审计部门的内部管理, 升华了内审工作的知识体系。
- 410 _0 |1 2001 |a 内部审计工作法系列
- 517 1_ |a 穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 |A chuan tou shi wu he xin, jin jie shu zhi ying yong, jing yi shen ji guan li
- 606 0_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji |j 指南
- 690 __ |a F239.45-62 |v 5
- 701 _0 |a 郭长水 |A guo chang shui |4 主编
- 701 _0 |a 纪新伟 |A ji xin wei |4 主编
- 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20220830
- 905 __ |a JHUD |d F239.45/60