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中文图书1.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/64
馆藏复本:2
可借复本:2 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书2.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/63
馆藏复本:2
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书3.合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险 F239.45/62
馆藏复本:2
可借复本:2 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书4.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45/60
馆藏复本:2
可借复本:2 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书5.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/61
馆藏复本:2
可借复本:2 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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