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中文图书1.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/66
馆藏复本:3
可借复本:0 (澳) 林祖辉 ... [等] 著
机械工业出版社 2024
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中文图书2.企业数字化赋能内部审计转型实践探索
馆藏复本:0
可借复本:0 徐严著
天津科学技术出版社 2024.4
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中文图书3.企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
馆藏复本:0
可借复本:0 本书编委会编
地震出版社 2023.12
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中文图书4.财务管理智能化与内部审计 F275/1234
馆藏复本:2
可借复本:2 王雁滨, 苏巧, 陈晓丽著
汕头大学出版社 2021
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中文图书5.关系、公司治理与会计审计行为 F276.6/706
馆藏复本:2
可借复本:2 翁健英著
厦门大学出版社 2021
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中文图书6.财务会计与审计管理 F234.4/473
馆藏复本:2
可借复本:2 胡云慧, 史彬芳, 王浩主编
吉林科学技术出版社 2021
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中文图书7.转型背景下的内部审计治理效果研究 F239.45/65
馆藏复本:2
可借复本:2 吴国萍, 刘怡芳, 魏延鹏著
上海财经大学出版社 2021
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中文图书8.企业内部控制常见审计问题及案例 F272.3/308
馆藏复本:2
可借复本:2 广东诚安信会计师事务所, 中勤万信会计师事务所组编
广东经济出版社 2021
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中文图书9.新时代地方政府审计理论与实务创新专项研究 F239.44/23
馆藏复本:2
可借复本:2 王鲁平著
西安交通大学出版社 2021
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中文图书10.内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角:based on the dual perspectives of managem... F272.3/305
馆藏复本:2
可借复本:2 佘晓燕著
经济管理出版社 2022
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中文图书11.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/63
馆藏复本:2
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书12.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/64
馆藏复本:2
可借复本:2 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书13.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/61
馆藏复本:2
可借复本:2 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书14.合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险 F239.45/62
馆藏复本:2
可借复本:2 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书15.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45/60
馆藏复本:2
可借复本:2 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书16.内部审计参与企业全面风险管理的路径研究 F239.45/59
馆藏复本:2
可借复本:2 臧慧萍著
经济管理出版社 2022
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中文图书17.国有企业经济责任审计实务指南 F239.44/22
馆藏复本:2
可借复本:2 于维严, 赵志新主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书18.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/58
馆藏复本:2
可借复本:2 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书19.财务审计实务指南 F239.41/15
馆藏复本:2
可借复本:2 亚东著
人民邮电出版社 2021
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中文图书20.企业财务管理与内部审计创新研究
馆藏复本:0
可借复本:0 胡红霞著
东北林业大学出版社 2021.8
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