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MARC状态:审校  文献类型:中文图书 浏览次数:32 

题名/责任者:
中国国有企业内部审计:基于问卷的研究报告/袁亮亮[等]著
出版发行项:
北京:立信会计出版社,2021
ISBN及定价:
978-7-5429-6865-4 精装/CNY59.00
载体形态项:
199页;24cm
其它题名:
基于问卷的研究报告
个人责任者:
袁亮亮
个人责任者:
郑国坚
个人责任者:
罗党论
学科主题:
国有企业-内部审计-研究报告-中国
中图法分类号:
F279.241
一般附注:
国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”资助 广东省2019-2020年度会计科研课题“深化国有企业内部审计研究(19-20*112)”资助
责任者附注:
著者还有:郑国坚、罗党论、陈桥、农兴中
提要文摘附注:
本书选取国有大中型企业作为调查对象,以基础设施建设(轨道交通)行业及其产业链上下游的中央企业,华南地区省属、市属国有企业为主。为研究国有企业与民营企业间的差异,还调查了广东省企业内部控制协会(企业反舞弊联盟工作委员会)会员中有代表性的部分民营企业。面向企业高管、审计负责人和审计员,发放并最终获取了来自全国117家企业的565份问卷,以此为样本统计和描述了当前国有企业内部审计运行的现状和存在的问题,分析当前国有企业内部审计运行现状与最佳实践存在的差距与原因。
使用对象附注:
本书可作为管理学院研究人员、研究生、MBA学生和EMBA学生及企业管理人员的业务参考用书
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 定位信息 书刊状态 还书位置
F279.241/220 A1892353   社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)     导航 可借 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)
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