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MARC状态:审校  文献类型:中文图书 浏览次数:26 

题名/责任者:
集团公司内部控制:原理与方法/李连华编著
出版发行项:
厦门:厦门大学出版社,2021
ISBN及定价:
978-7-5615-8373-9/CNY68.00
载体形态项:
284页:图;26cm
并列正题名:
Internal control of corporation
个人责任者:
李连华 编著
学科主题:
企业集团-企业内部管理
中图法分类号:
F276.4
责任者附注:
李连华,浙江财经大学教授,博士,金融学院院长,博士生导师,中国财政部内部控制咨询专家组成员、中国内部控制研究中心特邀研究员。主要从事财务管理、资本经营、内部控制与风险管理等领域的研究,在《中国工业经济》、《会计研究》等刊物发表论文70余篇,多篇论文被人大复印资料转载,出版学术专著6部,主持和完成国家社会科学基金重点课题、一般课题、教育部人文社会科学基金课题及其他省部级课题、企业委托课题等12项。获得省级教学成果一等奖、二等奖、省高校优秀科研成果三等奖等各种奖励10项。代表著作《企业内部控制理论结构——控制李连华,浙江财经学院教授,管理学博士,会计学院副院长,中国财政部内部控制标准委员会基础理论组咨询专家,中国会计学会财务成本分会理事。主要从事公司治理和内部控制领域的研究。已经在《会计研究》等学术刊物发表论文50余篇,出版专著2部,主编《基础会计学》、《公司理财学》等教材5部,主持和参与多项国家级、省部级研究课题。
书目附注:
有书目 (
提要文摘附注:
集团公司是企业的最高组织形式,目前但凡大型企业,基本都是采用集团化的组织结构。从内部控制上分析,集团公司的内部控制与单体企业有着很大不同。因为其不仅包括集团本部的内部控制,还包括对于子公司的内部控制,而后者实际上是对另一个经济主体的控制问题。本著作基于集团公司内部控制的理论困惑与现实需要进行研究,从实践总结和理论分析上论述集团公司内部控制的原理与方法。全书分别集团公司本部的内部控制和对子公司的内部控制两个部分,全景展示和总结内部控制的原理与方法,以期为集团公司的内部管理提供理论指引和实践经验。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 定位信息 书刊状态 还书位置
F276.4/58 A1922913   社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)     导航 可借 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)
F276.4/58 A1922914   社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)     导航 可借 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)
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