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MARC状态:审校  文献类型:中文图书 浏览次数:24 

题名/责任者:
企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析/企业内部审计编审委员会编著
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2019
ISBN及定价:
978-7-115-51409-7/CNY99.80
载体形态项:
476页:图;26cm
其它题名:
审计程序+实战技法+案例解析
团体责任者:
企业内部审计编审委员会 编著
学科主题:
企业-内部审计-基本知识
中图法分类号:
F239.45
提要文摘附注:
本书共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计作业流程、内部审计技术与方法、基础内部审计实务、按目标分类的内部审计实务指南和内部审计管理;共23章内容。首先从理论层面出发,介绍内部审计的内容、作业和技术;之后详细介绍内部审计不同项目、不同分类的实务操作,包括合规性审计、保证性审计、绩效达标审计、绩效提高审计等;最后介绍内部审计的管理,对内部审计的效果进行评价,提高内部审计的有效性。
使用对象附注:
企业内部审计工作者
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F239.45/54 A1826314   社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)     导航 可借 社科借阅1(A-C/E-G)(301-302室)
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